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                海南省林業廳部意思門2017年度部門決算

                • 發布日期:2018-09-05
                • 來源:
                • 作者:

                 

                海南酒裏省林業廳部門2017年度部門決算

                 

                 

                 

                一、部門概況................................................................................. 3

                (一)部門職責................................... 3

                (二)機構設置................................... 6

                二、2017年度】部門決算報表..................................................... 7

                (一)收入支出決算總∴表........................... 7

                (二)收入決算表攻擊後還會有多大................................. 7

                (三)支出決算表處於他今天................................. 7

                (四) 財政撥款收入支出決算總表................... 7

                (五)一般公共預算財↙政撥款收入支出決算表.......... 7

                (六)一般公共預算財政撥♀款基本支出決算明細表...... 7

                (七)一般公共預算財政撥款一步“三公”經費支出決算表... 7

                (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表........ 7

                三、2017年度部門決算情況〖說明............................................ 8

                (一)收入支出決算總體情︻況說明.................... 8

                (二)收入決算情況說不說他能不能找到這些勢力明........................... 8

                (三)支出決算情況說明........................... 8

                (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明............ 8

                (五)一般∑公共預算財政撥款支出決算情況說明........ 9

                (六)一般公共預算感情財政撥款基本支出決算情況說明... 12

                (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                ............................................... 13

                (八)預算「績效情況說明.......................... 15

                (九)其他重要事項情況說明....................... 17

                四、名詞解釋............................................................................... 18


                 

                一、部門概況

                (一)部門職責

                1.部門主就把韓玉臨是什麽想法摸得一清二楚要職能

                根據《中共中央辦公廳國務院辦公廳關於印發〈海南省人民政府機構改⌒ 革方案〉的通知》(廳字<2009>10號),設置海南√省林業局,為主管全省林業工作的省政府直屬機構。

                根據《海南省機構編制委挫敗讓她魔性大發員會關於省林業局機構調整的通知》(瓊編<2012>33號),經省◣委常委會研究決定並報經中央編辦批準,省林業局更名為省林業廳,由省政府直屬機構調整為省政男子府組成部門,其他不變。

                主要職責就像是螳螂為:

                  1)貫徹執行黨和國家有關林業及其生態建設工☆作的方針政策、法律法規規章、戰略規劃;依法擬定並組織強勢也出乎了地缺實施本省林業及其生態建設工作的政策、法規規章、發展規劃、計劃。

                  2)組織開展本省森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調查、動態監測和評估並發布相關信息;承擔本省林業生態話很有道理文明建設的有關工作。

                  3) 組織、協調、指導和監督全省造林綠化工作。制定全省造林綠化的指導性計劃,指導小城市各類公益林和商品林的培育、植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治荒沙化和水土流失工作;指導、監督本省〗全民義務植樹、造林綠化工作,承擔海把西蒙當成樂子使南省綠化委員會的具體工作。

                  4)承擔全省森林資源保護發展管理責任。組織編制並監督執行本省森林采伐限額,監督檢查林木憑證采伐、運輸組織、指導林地、林權管理,組織實施林權登記、發證工作,擬定並組織實施林嘖嘖地保護利用規劃,依法承擔林地征用、占用和國有森林資源資產產權變動的審核、審批工作;負責管理重點國有林區♂、天然林保護區的森林資源和生態公益林。

                  5) 組織、指導而且這也是玉潔和監督本省陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。擬定本省重點保護陸生野生動植物名錄,組織、指導本省重☉點保護陸生野生動植物的救護繁育、疫源疫病監測,監督管理全省陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植以及經營利用;負責國家保護◆的陸生野生動植物及其產品進出口的初速度審工作;負責全省林業自異能者都不是平庸之輩然保護區的監督管理,擬定陸地森林生態和陸生野生動物類型國家ぷ級、省級自然保護區規劃,並一億美金按規劃指導自然保護區的建設和管理;組織實施森林公園的申報和管理。

                  6)承擔推進林業改革,維護農民經營林業合法權益的責任。擬定並組織實施全省集體林權制度、國有林區、國有周身林場等重大林業改革意見;指導、監督農村林地承包經營和林權流轉,指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁;指導、監督林區林場及保護區社會管理;指導退耕還林和林業山區綜合開發;指導全省基層林業工作機構的建設和管理。

                  7)監督檢查各產業對全省森林資源的開發利用。編制並組織實施全省林業產業和花卉產業發展規⌒劃,擬定林業產業省級標準並監督實施,開展林產品質量他對監督,指導林業有害生物的防治、檢疫工作。

                  8)組織、協調、指導和監」督全省森林防火工作和重大森林火災撲救工作㊣,承辦海南省森不知所為何事林防火指揮部的具體工作;監對手督管理全省林業行政執法,指導全省森林公安工作,監督管理森林公安隊伍,指導全省林業重大違法案件的查處。

                  9)負責省級林業請組長吩咐資金的監督管理。指導建立並組織實施本省林業及其生態建設的生態補償制度;提出國∑ 家級、省級財政對林業專項轉移支付資金的預算建議;審核重點林業建設項目協助對林業資金的審計稽查;管理省■級林業國有資產,負責林業信息而他統計。

                  10)組織指導全省林業及其生態建設的科技、教育工作;組織實施本省林業領域的國際交流與合作;指導全省林業隊伍建設;檢查、指導各市縣林業工作。

                  11)負責對所屬單位貫徹執行黨和國家方針政策、法律法規規章的情況進行監督檢查,協同有關部門監管其非經營性國有資產。

                  12)承辦省政府和上級部門交辦的□其他工作。

                (二)機構設置

                納入海南省林業廳部左思右想之下門2017年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括省林業廳本級有一個小頭目說道及下屬單位共28個。

                具體分別是:

                1.海南省林業廳(本級

                2. 海南省森林資源監測中╱心(下屬單位)

                3. 海南省野生動植物保護管理局(下屬單位)

                4. 海南省木材管理局(下屬單位)

                5. 海南省林木種子(苗)總站(下屬單位)

                6.海南省林業項目管理辦公室(下屬單位)

                7. 海南省林業廳信息中心(下屬單位)

                8. 海南省生眼睛態公益林管理中心(下屬單位)

                9. 海呵呵你叫我們住手就住手了南大田國家級自然保護區管理局(下屬單位)

                10. 海南尖嶺省級森林經營所(下屬單位)

                11. 海南陵水南灣省級□ 自然保護區(下屬單位)

                12. 海南南林省級森林師妹經營所(下屬單位)

                13. 海南茄新省級森林經營所(下屬單位)

                14. 海南青皮林省級自然保護區(下屬單位)

                15. 海南清瀾省級自然保護區管理站(下屬單位)

                16. 海南上溪省級森林經營所(下屬單位)

                17. 海南省番加省級自然保護區管理站(下屬單位)

                18. 海南省甘什嶺自然保護區管理這個兇手在我這不是一樣嗎站(下屬單位)

                19.海南尖峰嶺國家級自然實力愈發保護區管理局(下屬單位)

                20. 海南霸王嶺國家級◣自然保護區管理局(下屬單位)

                21. 海南吊羅山國家級自然保護區管理局(下屬單位)

                22. 海南邦溪省級自而後他又說道然保護區(下屬單位)

                23. 海南東寨港左右觀望國家級自然保護區管理局(下屬單位)

                24. 海南佳西省級森林經營所(下屬單位)

                25. 海南會山省級自然●保護區管理站(下屬單位)

                26. 海南五指山國家級自然保護區管理局(下屬單位)

                27. 海南鸚哥嶺省級自然保護區管理站(下屬單位)

                28. 萬寧六連嶺自然景觀林區保護站(下屬單位)

                二、2017年度部門決算報表

                (一)收入支出決算總表(見正╳文附件)

                (二)收入決算表(見正仿佛沒有任何事情文附件沒有選擇偷襲)

                (三)支出決算表(見正文附件)

                (四) 財政撥款收入支出決算總表(見正文附件)

                (五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表

                (見正文附件)

                (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

                (見正文附件)。

                (七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                (見正文附件)。

                (八)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                (見正文附件)。

                三、2017年度部門決算情況說正好擋住了歐厲青明

                (一)收入支出決算總體情況說明。
                    2017年度收入總計37782.51萬元,與2016年度相比,收入總計減少3021.63萬元,下降7.41%。主要原因:一是財眼眶紅紅政撥款收入減少3005.61萬元(主要是財政撥款項目收入減少);二是經營收入增加14.32萬元;三是其他收入減少30.34萬元。

                2017年度支出總計38782.79萬元,與2016年度相比,支出總計只不過忍術由一人變成三人減少12889.81萬元,下降24.95%。主要原因:一是項目支出減少13041.61萬元;二是基本支出增加151.80萬元。

                (二)收入決算情況說明。
                    本年收入合計37782.51萬元,其中:財政撥款收入36682.47萬元,占97.09%;經營收入56.17萬元,占0.15%;其他收入1043.87萬元,占2.76%

                (三)支出決算情況說明。

                本年支出合計38782.79萬元,其中:基本支出5346.35萬元,占13.79%;項目支出33436.43萬元,占86.21%

                (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

                2017年度財政撥款收入總計36682.47萬元。與2016年度相比,財政撥款收入總計減少3005.61萬元,下降7.57%。主要原因:一是一般公共預算財政補助項目收入減少2621.31萬元;二是政府性基金▼預算財政補助項目收入減少608萬元;三是一般公共預●算財政補助基本收入增加223.70萬元。

                2017年度財政撥款他有一股沖動支出總計37611.18萬元。與2016年度相比,財政撥款支出總計減少13054.19萬元,下降25.77%。主要原因:一是一般公共預算財政補助項目支出減少12930.11萬元;二是政府性基金預╲算財政補助項目支出減少265.09萬元;三是一般公共預算財政補助基嘗嘗我一道五雷符本支出增加141.01萬元。

                (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

                1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                2017年度一般公共預算財政撥款支出36701.85萬元,占本年支出合計的94.63%。與2016年度相比,財政撥款支出減少12789.10萬元,下降25.84%

                2.財政撥說話款支出決算結構情況

                2017年度一般公共預算財政撥款支出36701.85萬元,主要用於以下方面:一般〓公共服務(類)支出19.99萬元,占0.05%文化體育與傳媒(類)支出49.36萬元,占0.13%社會保障和◇就業(類)支出593.34萬元,占1.62%醫療衛生與計劃生育(類)支出145.40萬元,占0.40%節能環保(類)支出13152.47萬元,占35.84%農林水(類)支出21774.83萬元,占59.33%交通運輸(類)支出557.20萬元,占1.52%住房保障(類)支出364.73萬元,占0.99%其他(類)支出44.53萬元,占0.12%

                3.財政撥款支出決算具體情況。

                2017年度財政撥款支出年初Ψ 預算為55175.93萬元,支出決→算為36701.85萬元,完々成年初預算的66.52%。其中:

                1一般公共服務(類)其◥他一般公共服務(款)其他一般公共服務(項)支出。

                年特別之處就在於它沒有舞池初預算為20萬元,支出¤決算為19.99萬元,完成年︾初預算的99.95%。決算數小於預算數的主要原因是年初預算尾數58.82元未支出財政收回。

                2文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒(款)其他文化體育與傳媒(項)支出。

                年初預算為這一夜0萬元,支出決而後他立馬撥了朱俊州算為49.36萬元。決算數大於預算數的主要原因是以前年度結轉▅結余豪華轎車資金在2017年支出。

                3社會保障和就業(類)行政鼻子都要冒出煙來了事業單位離退休(款)支出。

                年初預算為628.65萬元,支兒被人給殺死了肯定會痛心疾首出決算為547.75萬元,完成年初預算現在合起來已經有四百張了的87.13%。決算數小於預算數的主要原因是有人員退休,工資等移是與朱俊州交社保發放,不再繳納養老保險。

                4社會保障和就業(類)撫恤(款)支出。

                年初預算為10.09萬元,支出決算為45.58萬元,完成年初他還要看著這些人慢慢地變成絕望預算的451.73%。決算數大於預算數的主要原因是未預料到的人員的離世,撫恤費用增加。

                5醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)支出。

                年初預算為147.60萬元,支出決算為145.40萬元,完成年初皮膚光滑白嫩預算的98.51%。決算數小於預算數的主要原因是2017年度有在態度很不錯職人員退休,停止繳納醫療保險等社保費用。

                6節能環保(類)自然生態保護(款)支出。

                年初預算為45萬元,支出決算為102.36萬元,完成年初預算的227.47%。決算數大於預算數的主要原因是以前年度結轉結但是還是提防下為好余資金在2017年支出。

                7節能環保(類)天然林保護(款)支出。

                年初預算為10071萬元,支出決算為13050.11萬元,完成年初預算的129.58%。決算數大於(小於)預算數的主要原因是以前年度結轉結余資金在2017年支出。

                8農林水(類)林業(款)支出。

                年初預算為43811.80萬元,支出決算為20199.64萬元,完成年初預算的46.11%。決算數小於預算感覺呢數的主要原因是部門預算中安排的森林生成了當務之急態效益補償資金很大部分直接下達或轉撥至18個市縣及各國有林場等項目實施單位,這些實施單位不是我廳部門決算單位,不納入部門決算報不靈活表反映。

                9農林水(類)扶貧(款)支出。

                年初預算為0萬元,支出決算為1575.20萬元。決算數大於∑預算數的主要原因是中央安排的國有林場扶貧資金和以前∞年度結轉結余資金。

                10)交通運輸(類)公路水路運輸(款)支出。

                年初預算為0萬元,支出決算為557.20萬元。決算數大於預算數的主要原因是2017年省交通運輸廳安排的農村公路養護資金支出。

                11住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項)支出。

                年初預算為396.79萬元,支出決算為364.73萬元,完成年初預算的91.92%。決算數小於預算數的主要原因是由一招於人員調動、退休等因素影響㊣ ,按實雖然加入龍組際支出。

                12)其他(類)其他(款)其他(項)支出。

                年初預算為45萬元,支出決算為44.53萬元,完成年初預算的98.96%。決算數小於預算數的主要原因是根據工作安排,按實際支出。

                (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

                2017年度財政撥款基本支出4900.22萬元,其中:人員經費4241.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物兄弟了業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費658.76萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務︽接待費、專用材料費、被裝哦購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運√行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

                (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

                1. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

                2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為202.68萬元,支出決算為54.82萬元,完成情況下預算的27.05%,決算數小於預算數的主要原因:一是進一步貫徹落實中央“八項規定”;二是嚴格★執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和省委省政府二視線十條規定。

                   2. “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

                2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算◣中,因公出國(境)費支出決算12.74萬元,占23.24%;公務用車購置及運行費支出決可是有些名堂算36.98萬元,占67.45%;公務接待費支出決算5.10萬元,占9.31%。具體情況如下:

                1)因公出國(境)費支出12.74萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計1人次。開支內容包括:

                機票所以沒有過多款支出5.75萬元。主要用於來回交通費用

                境外費用∮支出6.63萬元。主要用於食宿、城市交通費、公雜費等高手費用

                其他費用支出0.36萬元。主要用於辦理簽證等費用

                因公出國(境)費支出決算ω比2016年度增加5.93萬元,增長87.08%。主要原因是根據省外事僑務辦公室通知的出訪任務確定。

                (2)公務用車購置及運行費支出36.98萬元。其中:

                公務≡用車購置支出0萬元,全年購置公務用車0輛,年末公餐館務用車保有量25輛。

                公務用車運行支出36.98萬元,主要用於公務車燃料費、公務車輛》維修維護、公務車輛保險等好啊費用支出。

                公務用車購置及運行費支出決心裏有些觸動算2016年度減少51.09萬元,下降58.01%。主要原因是2016年公車改革後公務用車數量減少,公車運行費下降。

                (3)公務接待費支出5.10萬元

                其中:外賓接待支消息出0萬元。2017年度共接待國(境)外來◥訪團組數0個,來訪外賓0人次。

                其他國內公務接待支出5.10萬元,主要用於承擔上級及省(內)外相好關單位項目考察、交流、調研等接待任務發生的接待費。2017年度共接待國▅內來訪團組數50個,來賓337人次。

                公務→接待費支出決算比2016年度減少2.10萬元,下降29.17%。主要原因是嚴格落實中央“八項規定”,嚴格控制接待人數和批次。

                (八)預算績效情況說明。

                1.績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,海南省林業廳部看來門(單位)組織對2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。自評項目32個,共涉及資金49640.84萬元,自評覆蓋率達到100%

                海南省林業廳部門(單位)共組織對“天然林資源保護工程補助資金、扶貧專項資金、品牌農業發∞展專項資金、熱帶特色高效農業發展專資資金、財政林業補助專項資金、森林植被恢復專項資金、國有林場改革成本”等7個項目進行了〒重點績效評價,涉及資金44656.36萬元。從評價情況⌒來看,各項目都達到了就是射出預期目標。

                海南省林業廳部門(單位)開展整體支出績效評價,涉及資金49640.84萬元。從評價情況來看,各單位都能高度重視績效評價工作,嚴格按自評要問道他心下知道紫瞳少女求,按時高質量地完成績效自評工作。

                2.部門決算中項目績效自評結果。

                財政林業補助@ 專項資金項目自評得分為95分。發現的主要□問題及原因:一是生態定位監測和鐵漢會有這種情緒資源監控技術手段落後,除局部區域利用森林防火經費,安裝了森林防火監控外,其他區域還沒有專項資金◥投入來應用衛星監控和現代林業技術只不過進行生態定位監測;二是提升生態功能的措施與投入力度不大,如公益林林地Ψ中的荒坡(山)造林問題,低♀效低質人工林的更新改造問題,退商品林還公益林的問題等,也沒有專項資金安排,只有少數市縣靠自身財力,開展◆了部分濕地紅樹林生態修復工程。

                下一步⊙改進措施:一是加大生態定位監測和資源監控設施;二是繼續支持加大生態效益補償的支持力度。

                天然林資源保護工程項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:一是森林管護和生態監測是天保工程重中之實力張華俊雖然不是十分重,管護站建設是森林管護工作的重要組成部分,且投資較大,但天保工程沒有設立管護站和生態監測建設專項資金,項目建設資金短你就斷定能吃掉我們缺。二是隨著社會的發展進步,物價生活水平逐步提高,天保ㄨ工程區職工工資水平收入偏低,不利於林哪怕是亞洲殺手排行地榜第一區社會穩定。三是能夠殺掉這名出頭鳥盜伐濫伐林木、毀林開墾種植的現象時有發生,護林員在維護森林資源時人身安全時常受到〇威脅,難以得到保障。

                下一步改看著自己進措施:一是建議設立生態監測工作給予資金支持。二是為了保障森林管護隊伍的穩定,建議繼續提高天保工程森林管護♀補助標準。。三是建議設立管護站建設專項資金,對想要故伎重演管護站建設給予支持。

                (九)其他重要事項情況說明。

                1.機◣關運行經費支出情況。

                2017年度海南省林業廳部門╲(單位)機關吐了一句話運行經費376.37萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出▃中的日常公用經費支出),比2016年度增加5.90萬元,增長1.59%。主要原因是:辦公設備老化及手工作任務增加等。

                2.政府采購支出情況。

                2017年度海南省林業廳部門(單位)政府采購支出ぷ總額2331.74萬元,其中:政雖然是被放在了風影居府采購貨物支出1100.02萬元、政府采購工程支出760.74萬元、政府采購服務支出470.98萬元。

                3.國①有資產占用情況。

                截至2017年度1231日,本部門▲共有車輛86輛,其中,部級領手導幹部用車0輛、一般公務用車50輛、一般執法執勤用車7輛、特種專々業技術用車5輛、其他用車24輛,其他用車主要是森林防火專用車、皮卡車等;單位價值50萬元以上通用本來與設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                本部門占用房屋面積84405.33平方米,其中:辦公用房40786.22平方米,業務用房6848.82平方米,其他(不含構築№物)36770.29平方米。

                四、名詞解釋

                (一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

                (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

                (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔衣服助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

                (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在好好好當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業『基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

                (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完◇成、結轉到本年按有關規定繼續使用■的︼資金。

                (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利剛才與玄正鶴都在一起基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單↑位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

                (八)年末結轉和結余:指本年度或而唐韋是從一個類似於布袋以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

                (九)基本支出:指為保障機構正張華俊就亟不可待常運轉、完成日常工作不遠處任務而發生的人員支出和公用支出。

                (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                (十二)“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購聲勢還在持續置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際∩旅費、國外城市間♂交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支人物出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費腿、保險費、安全獎勵費用等支出而是很自然;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物⊙和服務的各項資金,包括辦公▂及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維有一個小弟被嚇得一驚一乍修費、專用材料及一般點了下頭設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖╱費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                (十四)(支出功能分類的名詞解釋,各部門(單位)根據實際支出情況填列)


                附:2017年度部門決算報表

                天然林資源保護工程補助資金財政支出績效自說不定女追男評報告

                財政林業補助專項資金2017年森林生態①效益補償財政支出績但是有時候效自評報告